Regimuri fiscale speciale (USN, PSN, AUSN, NPD/independenți) pentru întreprinderile mici și întreprinzătorii individuali - rata de 19.490 de ruble. de la Specialist, training, Data: 25 noiembrie 2023.
Miscelaneu / / December 03, 2023
„Specialistul” a obținut acreditarea publică în cadrul Uniunii „Camera Consultanților Fiscali”
Doriți să navigați liber în sistemul modern de impozitare pentru întreprinderile mici și antreprenorii individuali? Reduceți povara fiscală, creați o afacere durabilă și profitabilă? Cunoști legile și poți să le folosești în avantajul tău? Urmează-ne cursul - iar sistemul simplificat de impozitare, impozitul pe brevete și impozitul pe comerț nu vor mai fi durerea ta de cap!
Cursul este destinat celor care doresc să navigheze liber în sistemul de prevederi legale, normele actuale și regulile care guvernează drepturile și obligațiile contribuabililor – întreprinderile mici, pentru cei care preferă să construiască cu încredere și independent relațiile cu autoritățile fiscale, pentru cei care se bazează pe oportunitățile oferite de lege și își construiesc o strategie fiscală eficientă Afaceri.
După finalizarea instruirii, veți înțelege sistemul de prevederi legale, normele și regulile actuale care reglementează drepturile și obligațiile contribuabililor. Obiectivul principal al cursului este studierea și alegerea regimului fiscal optim. Veți primi o gamă completă de cunoștințe și abilități pentru a lucra în domeniul antreprenorilor individuali și al întreprinderilor mici.
Curriculumul ia în considerare toate schimbările majore în acest domeniu:
Scopul cursului este de a oferi studenților o gamă completă de cunoștințe și abilități necesare pentru activitatea antreprenorilor individuali și a organizațiilor ale căror activități se referă la întreprinderile mici.
Specialiștii cu aceste cunoștințe și abilități sunt în prezent la mare căutare. Majoritatea absolvenților noștri de curs merg la cariere de succes și sunt respectați de angajatori.
Materialele de curs vă permit să formați o poziție încrezătoare și competentă din punct de vedere juridic în probleme complexe ale creării unei structuri de afaceri, organizarea activităților de afaceri, fiscalitatea, relațiile cu partenerii și contractanții, ajută la utilizarea tuturor celor legale oportunități de optimizare a sarcinii fiscale și de a crea o afacere durabilă și profitabilă, ținând cont de cele mai recente modificări legislație.
O sa inveti:
să formeze o poziție de încredere și competentă din punct de vedere juridic în probleme complexe de impozitare;
naviga în sistemul de legislație, norme și reguli care guvernează drepturile și obligațiile contribuabililor;
construirea unei politici fiscale eficiente;
prezice consecințele fiscale ale tranzacțiilor comerciale;
calculați povara fiscală și utilizați toate oportunitățile pentru a o minimiza;
instrumente proprii de optimizare fiscală prevăzute de lege;
reducerea riscurilor fiscale;
construirea unui sistem financiar de afaceri și crearea unui model durabil pentru o afacere prosperă;
planifica rezultatele necesare;
utilizați metode pentru a construi în mod eficient securitatea fiscală.
10
cursuriProfesor lider în teoria și practica contabilității, fundamentele contabilității pentru manageri, analiza financiară și economică a activităților întreprinderii, automatizarea contabilității (1C: Contabilitate 8.3) și alții.
Deținător al prestigiosului certificat „Certificat roșu al contabilului șef” și al certificărilor internaționale ACCA DipIFR.
În cursurile lui Valery Georgievich, studenții sunt cufundați într-o călătorie fascinantă prin teoria și practica contabilității. Profesorul este bucuros să-și împărtășească cunoștințele și experiența, transformând elevii în participanți activi la procesul educațional. După cursurile sale, nu numai că vei dobândi o profesie, dar vei găsi și chemarea în viață!
Valery Georgievich este un specialist versatil în domeniul economiei. Și-a început cariera ca profesor de discipline economice (tranzacții valutare, tranzacții cu credit, valori mobiliare, prețuri și contabilitate). Metodolog contabilitate și fiscalitate, metodolog bugetare, expert financiar. Are experiență în implementarea produselor software, experiență în elaborarea specificațiilor tehnice pentru bugetare și management financiar, precum și experiență vastă în instruirea clienților în produse software pe platforma 1C: Enterprise 8.3".
Printre realizările profesionale ale lui Valery Georgievich se numără dezvoltarea specificațiilor tehnice pentru automatizare contabilitate, fiscalitate, gestiune și contabilitate financiară și bugetare pentru întreprinderi complex de constructii. Autor și co-dezvoltator de produse software bazate pe 1C: Enterprise 8.2: „Construction Contractor 4.0. Management financiar (ed. 3.0 - formulare gestionate), „Contabilitatea unei organizații de construcții (formulare gestionate)” și „Managementul producției de construcții” („Contractant de construcții 3.0”).
Expert în management financiar și bugetare în organizațiile de construcții. Ca metodolog contabil și expert financiar, Valery Georgievich a gestionat cu succes înființarea și automatizarea tuturor tipurilor de contabilitate în marile organizații de construcții. A fost implicat în instruirea directorilor financiari și a angajaților serviciilor financiare privind bugetarea în construcții, pornind de la planul de lucru (descompunerea estimărilor) și se termină cu analiza plan-fapt a proiectelor de construcții și analiza financiară și economică a tuturor activităților de construcții organizatii.
În calitate de student absolvent la Departamentul de Bănci, Valery Georgievich participă activ la conferințe și seminarii științifice și practice internaționale. A finalizat cu succes un curs anual de formare pentru profesori „Tehnologii educaționale moderne”. Își îmbunătățește constant calificările în specialitatea sa. Și recent am primit o diplomă de pregătire profesională în cadrul programului „Professional 1C Developer”.
Modulul 1. Principiile de bază ale sistemului fiscal al Federației Ruse. Tipuri, caracteristici, caracteristici ale regimurilor fiscale speciale și aplicarea acestora în perioada 2022-2023. (1 ac. h.)
Elemente de impozitare, termeni și definiții
Tipuri de regimuri fiscale
Prime de asigurare obligatorie, modificări în calcule în 2022-2023.
Caracteristicile obligațiilor fiscale ale întreprinzătorilor individuali și ale persoanelor juridice
Conceptul de bună-credință a contribuabililor, exemple din practica judiciară
Cerințe legislative pentru anii 2022-2023 care definesc aplicarea regimurilor fiscale speciale
Modulul 2. Sistem fiscal simplificat în perioada 2022-2023. Selectarea unui obiect de impozitare pe sistemul fiscal simplificat. Diferențele și oportunitățile fundamentale (4 ac. h.)
Impozit unic simplificat ca înlocuitor pentru impozitele de bază
Criterii de aplicare a sistemului simplificat de impozitare, restricții privind cifra de afaceri în numerar, număr de angajați, valoarea proprietății, structura capitalului autorizat, tipuri de activități în perioada 2022-2023.
Cerințe pentru trecerea la sistemul de impozitare simplificat, pierderea dreptului la sistemul de impozitare simplificat, schimbarea obiectului de impozitare, renunțarea voluntară la sistemul de impozitare simplificat
Procedura de determinare a venitului
Procedura de determinare a cheltuielilor permise la aplicarea sistemului fiscal simplificat. Cerințe de cheltuieli, prime de asigurare obligatorii și reduceri de costuri. Riscuri pentru contribuabili și studii de caz
Procedura de contabilizare a veniturilor și cheltuielilor, caracteristici de recunoaștere a anumitor tipuri de cheltuieli, ținând cont de modificările din perioada 2022-2023.
Două tipuri de obiecte de impozitare pe sistemul fiscal simplificat, diferențele lor fundamentale
Selectarea unui obiect de impozitare - fezabilitate și justificare economică
Lecție practică: calcul pentru alegerea unui obiect impozabil și cota optimă de impozitare pentru afacerea dvs. în 2022-2023.
Taxa minimă, termene de plată
Modulul 3. Procedura de calcul și plată a impozitelor și a plăților în avans pe sistemul fiscal simplificat în perioada 2022-2023. (2 ac. h.)
Procedura de calcul a plăților în avans și a impozitului pentru obiectul „venit”
Procedura de calcul a plăților anticipate și a impozitului pentru obiectul „venituri minus cheltuieli”
Utilizarea dreptului de deducere a primelor de asigurare plătite
Lecție practică: calcularea primelor de asigurare și contabilizarea sumelor acestora pentru reducerea impozitelor în 2022-2023.
Răspunderea pentru încălcarea plăților în avans
Modulul 4. Procedura de ținere a evidenței sistemului fiscal simplificat (4 ac. h.)
Cartea contabila a veniturilor si cheltuielilor, procedura de intretinere, completarea sectiunilor, formarea si reflectarea rezultatelor performantei, formular nou pentru 2022-2023.
Caracteristicile contabilității și reflectarea cheltuielilor pentru activele fixe și imobilizările necorporale
Caracteristicile contabilității și reflectarea pierderilor din perioadele trecute și din perioada fiscală curentă, transferul pierderilor
Caracteristicile contabilității și reflectarea primelor de asigurare plătite
Lucrare practică: completarea Caietului de Venituri și Cheltuieli pentru 2022-2023.
Modulul 5. Procedura și cerințele de completare a declarațiilor fiscale pe sistemul fiscal simplificat în perioada 2022-2023. (4 ac. h.)
Declarație fiscală, cerințe de depunere
Procedura de umplere
Lucrare practică: completarea unei declarații fiscale în 2022-2023.
Calculul indicatorilor și completarea unei declarații fiscale cu obiectul de impozitare „venit”
Calculul indicatorilor și completarea unei declarații fiscale cu obiectul impozitării „venituri minus cheltuieli”
Modulul 6. Sistem de impozitare automatizat simplificat în perioada 2022-2023 (3 ac. h.)
Caracteristicile regimului fiscal: organizarea contabilitatii si raportarii
Modulul 7. Sistemul de impozitare a brevetelor în perioada 2022-2023. (2 ac. h.)
Caracteristicile sistemului de impozitare a brevetelor în perioada 2022-2023, condiții de aplicare, taxa de brevet ca înlocuitor al impozitelor de bază, restricții
Contribuabili, tipuri de activități, potențial venit anual
Procedura de calcul și plata plăților impozitului pe brevet
Lecție practică: calculul plății impozitului pe brevet pentru anumite tipuri de activități
Păstrarea evidenței, plata impozitelor și a primelor de asigurare în 2022-2023.
Modulul 8. Impozit pe venitul profesional (independenți) (2 ac. h.)
Modulul 9. Prevederile Legii Fiscale 2022-2023 (2 ac. h.)
Vacanțe fiscale, condiții de aplicare în 2022-2023.
Cote de impozitare reduse pentru sistemul de impozitare simplificat în perioada 2022-2023.
Comision comercială – plătitori, responsabilități, raportare
Revizuirea modificărilor legislației fiscale, noilor forme de documente și raportare care au intrat în vigoare în 2022-2023.
Conceptul de bună-credință și due diligence a contribuabilului. Exemple actuale din practica judiciară, recomandări practice